問題已解決

單位所有的成本發(fā)票都不能及時(shí)取得,暫估入庫做賬,結(jié)轉(zhuǎn)到成本,后期發(fā)票來了,金額不對(duì)怎么處理?結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,那我們做的入庫出庫表要怎么調(diào)整?

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/31 09:44
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
如果在單位發(fā)票來后發(fā)現(xiàn)金額有出入,必須做好賬務(wù)處理,即將差額金額由成本結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付款中,而原入庫賬單要進(jìn)行修改,即將記錄修改為正確記錄,同時(shí)在內(nèi)部憑證登記中,要記錄差額金額的結(jié)轉(zhuǎn),由成本部分結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付款。拓展知識(shí):在金融記賬上,發(fā)票有無價(jià)票和增值稅發(fā)票。無價(jià)票由發(fā)票開具方在發(fā)票上簽字或者蓋章后向收票人發(fā)放,是記賬憑證,也是稅務(wù)申報(bào)和審計(jì)的依據(jù);增值稅發(fā)票是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中的記賬憑證,是企業(yè)申報(bào)納稅的依據(jù),也是審計(jì)的依據(jù)。
2023 01/31 09:56
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