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什么是內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 09:50
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內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則是一組有關(guān)審計(jì)、控制、資料收集以及記錄等內(nèi)容的指導(dǎo)原則,用于衡量審計(jì)工作的質(zhì)量。它是由機(jī)構(gòu)或企業(yè)制定的內(nèi)部規(guī)范,為審計(jì)工作提供可用性、有效性、準(zhǔn)確性和完整性的管理框架。具體而言,它們可以包括要求審計(jì)員執(zhí)行的反對(duì)政策和程序,全面考慮和報(bào)告審計(jì)結(jié)果的規(guī)范,以及審計(jì)工作的質(zhì)量和完整性的標(biāo)準(zhǔn)等。 拓展知識(shí):除了內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,組織也有可以依靠的外部審計(jì)準(zhǔn)則,其中包括來(lái)自美國(guó)經(jīng)理會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)的標(biāo)準(zhǔn),以及不同政府、國(guó)家和司法管轄區(qū)內(nèi)審計(jì)要求的對(duì)應(yīng)性要求。組織應(yīng)根據(jù)其業(yè)務(wù)模式和所處環(huán)境來(lái)選擇適用于其組織的審計(jì)準(zhǔn)則,以確保審計(jì)過(guò)程的透明度和完整度。
2023 01/31 09:58
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