甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。2020年1月采取直接收款方式銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批,開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款6000元、增值稅額180元。A產(chǎn)品的成本為4000元。該批A產(chǎn)品已發(fā)出款項(xiàng)以銀行存款收訖。該批A產(chǎn)品在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶(hù)。要求:對(duì)甲公司1月相關(guān)業(yè)務(wù)和2月繳納1月的增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(老師剛才您給我解答的沒(méi)有數(shù)字追問(wèn)不了)
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速問(wèn)速答甲公司1月相關(guān)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理:
銷(xiāo)售A產(chǎn)品:
應(yīng)收賬款6000元
成本4000元
凈利潤(rùn)2000元
2月繳納1月的增值稅賬務(wù)處理:
代扣代繳增值稅180元:
從應(yīng)交稅款中減去應(yīng)扣代繳的增值稅180元,應(yīng)交稅款減少180元;
從應(yīng)付稅款中增加應(yīng)扣代繳的增值稅180元,應(yīng)付稅款增加180元。
此外,甲公司應(yīng)該定期檢查賬務(wù)處理情況,以確保其賬務(wù)處理準(zhǔn)確性。
2023 02/01 17:01
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- 甲公司為增值稅一般納稅人,本年2月采取直接收款方式銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款600000元、增值稅額78000元。A產(chǎn)品的成本為400000元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖。甲公司將該批A產(chǎn)品的控制權(quán)于本年2月5日轉(zhuǎn)移給乙公司?!竟ぷ饕蟆繉?duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 441
- 甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月采取直接收款方式銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款800000元,增值稅稅額104000元。A產(chǎn)品的成本為500000元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖?!救蝿?wù)要求】對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 54
- 請(qǐng)問(wèn)A企業(yè)為增值稅一般納稅人,采取直接收款方式銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的價(jià)款為100,000元,稅款為13,000元,A產(chǎn)品的成本為70,000元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)已存入銀行。 要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。①確認(rèn)銷(xiāo)售收入②結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 380
- 10:545.甲公司為增值稅一般納稅人,采用先進(jìn)先出法對(duì)發(fā)出A產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)價(jià)。2018年年初結(jié)存A產(chǎn)品1200件,每件15元,1月5日購(gòu)入A產(chǎn)品1000件,成本12000元3月26日、6月5日、11月12日分別發(fā)出A產(chǎn)品400件、800件、700件不考慮其他因素,甲公司2018年12月31日庫(kù)存A產(chǎn)品的成本為()元。 6146
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查看更多- 老師,我想咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話(huà),比如說(shuō)后面我們又發(fā)生了那種,他可以,從那個(gè)店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯,抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話(huà),我們應(yīng)該怎么樣去做那個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢? 22小時(shí)前
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