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"銷售的時候貸方記了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 季度繳納增值稅的時候應(yīng)該怎么做會計分錄啊? 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)又應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?"

84784993| 提問時間:2023 02/03 16:40
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
會計分錄:增值稅(銷項稅)應(yīng)收-應(yīng)交稅費科目,應(yīng)收賬款科目借:增值稅(銷項稅),貸:應(yīng)交稅費科目 期末損益結(jié)轉(zhuǎn):結(jié)轉(zhuǎn)損益時,會計分錄為:損益科目借:增值稅(銷項稅),貸:應(yīng)交稅費科目。這樣可以使損益報表中的增值稅附加項目達(dá)到準(zhǔn)確的記賬要求。
2023 02/03 16:51
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