問(wèn)題已解決

上個(gè)月有增值稅留抵未抵扣的,這個(gè)月有必要再認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 18:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看一下你需要抵扣嗎?不需要抵扣你就不用認(rèn)證了。
2023 02/03 19:04
84785011
2023 02/03 19:14
不用抵扣,上次留抵有多,那這個(gè)月做的賬,借管理費(fèi)用,借增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸存款。這個(gè)分錄需要把進(jìn)項(xiàng)改為借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?老師
郭老師
2023 02/03 19:15
你好,把它改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785011
2023 02/03 19:16
好的 謝謝老師
郭老師
2023 02/03 19:17
不要客氣,工作愉快
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