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"老師,匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款,我在系統(tǒng)上結(jié)轉(zhuǎn)損益后,利潤表跟資產(chǎn)負債表表不平,差數(shù)剛好是這個企業(yè)所得稅,請問分錄錯了嗎?"

84784958| 提問時間:2023 02/04 15:23
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
根據(jù)描述的情況來看,企業(yè)所得稅的分錄是正確的。以前年度損益調(diào)整借,應交稅費—企業(yè)所得稅貸;應交稅費—企業(yè)所得稅借,銀行存款貸,這是正確的分錄方式,而利潤表跟資產(chǎn)負債表不平,差數(shù)剛好是這個企業(yè)所得稅,其實也是正常的現(xiàn)象,因為在分錄時,企業(yè)所得稅會同時影響利潤表、資產(chǎn)負債表,所以這種情況并不表示分錄有錯誤。 拓展知識:企業(yè)所得稅是指企業(yè)產(chǎn)生的營業(yè)利潤所征收的根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及相關(guān)稅務實施細則等所規(guī)定的應納稅額。它是企業(yè)經(jīng)濟活動的基本費用之一,參與了資源的合理配置和企業(yè)的減稅。
2023 02/04 15:30
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