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一般納稅人,6月開了票,7月報(bào)稅的時(shí)候不是要抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,然后我進(jìn)項(xiàng)票是4.5月的,還交了增值稅,賬怎么做

84785027| 提問時(shí)間:2023 02/05 11:52
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
一般納稅人在報(bào)稅的時(shí)候,可以利用本月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣下月的增值稅,比如4月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣5月的增值稅。但是如果是6月開具的發(fā)票,卻要抵扣7月的增值稅,這就會(huì)出現(xiàn)記賬不準(zhǔn)確的情況。 因此,在這種情況下,將6月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在4月份進(jìn)行記賬,將其抵扣4月份增值稅,同時(shí)將其記作4月份的支出,7月份再記錄一次支出,這樣就能夠保證賬務(wù)準(zhǔn)確。如果是多月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以根據(jù)實(shí)際情況來安排賬務(wù),保證賬務(wù)準(zhǔn)確性。
2023 02/05 12:04
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