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上月交增值稅留抵了7萬(wàn),這個(gè)月我要抵扣,需要做什么分錄?

84785036| 提問時(shí)間:2023 02/05 15:35
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上月交增值稅留抵了7萬(wàn),這個(gè)月抵扣分錄如下: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅70000元。 2、貸:應(yīng)付賬款70000元。 3、借:增值稅留抵稅額70000元。 4、貸:應(yīng)付票據(jù)70000元。 5、借:增值稅減免70000元; 6、貸:應(yīng)交稅費(fèi)70000元。 在分錄中,應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付賬款的金額應(yīng)該為7萬(wàn)元,增值稅留抵稅額和應(yīng)付票據(jù)的金額也應(yīng)該為7萬(wàn)元,增值稅減免和應(yīng)交稅費(fèi)的金額也應(yīng)該為7萬(wàn)元。最后,確認(rèn)分錄無(wú)誤,修改后可以進(jìn)行抵扣。
2023 02/05 15:48
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