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企業(yè)收到年度匯算清繳所得稅退稅該如何賬務(wù)處理

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/06 12:20
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李老師2
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企業(yè)收到年度匯算清繳所得稅退稅,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 1、確認(rèn)該筆退稅的性質(zhì),如果是正常的退稅,應(yīng)當(dāng)收入科目“企業(yè)所得稅”,貸方科目“收到的稅款”; 2、如果是納稅調(diào)整,則應(yīng)當(dāng)收入科目“企業(yè)所得稅”及“應(yīng)交稅款-預(yù)提稅款”,貸方科目“收到的稅款”及“待攤費(fèi)用”,同時(shí)進(jìn)行調(diào)整,將貸方科目“應(yīng)交稅款-預(yù)提稅款”減少相應(yīng)金額,用于抵扣下一期應(yīng)繳稅款。 3、填寫退稅憑證,并準(zhǔn)備相關(guān)證明文件,如申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、稅表等。 4、把退稅憑證和證明文件交到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,審核通過(guò)后,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的正式退稅通知書(shū),實(shí)際收到稅款,確認(rèn)收款事實(shí),做到賬單上筆錄。 5、最后,根據(jù)退稅情況入賬,收入科目“企業(yè)所得稅”,貸方科目“應(yīng)交稅款-預(yù)提稅款”,確認(rèn)收款事實(shí),完成賬務(wù)處理。
2023 02/06 12:27
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