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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年12月計(jì)提工資分錄做錯了,2023年應(yīng)該怎么做
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速問速答您好,您紅字沖回22年錯誤分錄,23年按正確分錄做賬
2023 02/06 19:19
84785033
2023 02/06 19:22
跨年怎么紅沖,一模一樣的做下嗎
84785033
2023 02/06 19:22
這個是錯誤的
84785033
2023 02/06 19:23
正確做借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬
84785033
2023 02/06 19:24
隔年紅沖怎么做
小林老師
2023 02/06 19:29
您好,那您若制造費(fèi)用沒最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,那您紅字沖回分錄,寫個相同的分錄在23年
84785033
2023 02/06 19:33
不明白,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了
84785033
2023 02/06 19:34
就是這個其他應(yīng)付款怎么去除
小林老師
2023 02/06 19:35
您好,紅字沖回了,若制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益,還得調(diào)整損益
小林老師
2023 02/06 19:35
您好,跨年度調(diào)整損益用以前年度損益調(diào)整
84785033
2023 02/06 19:37
這樣做嗎
84785033
2023 02/06 19:38
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
84785033
2023 02/06 19:40
具體怎么做,有點(diǎn)懵了
小林老師
2023 02/06 21:58
您好,您的原分錄是應(yīng)付職工薪酬還是制造費(fèi)用金額是準(zhǔn)確的
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