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增值稅進(jìn)項留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金分錄怎么做?

84784958| 提問時間:2023 02/09 14:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 滯納金計入營業(yè)外支出
2023 02/09 14:39
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