問題已解決

去年做成本時(shí),有一項(xiàng)原材料入庫少了,所以暫估了成本,現(xiàn)在預(yù)計(jì)無法取得發(fā)票,沖紅后,原材料領(lǐng)用明細(xì)表中那項(xiàng)材料就變成負(fù)數(shù)了,請(qǐng)問怎么調(diào)整?

84785032| 提問時(shí)間:2023 02/11 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是沒有紅沖?
2023 02/11 15:18
84785032
2023 02/11 15:19
目前還沒紅沖,因?yàn)闆_了后那項(xiàng)原材料就變成負(fù)數(shù)了,但是又取不到發(fā)票
郭老師
2023 02/11 15:21
借應(yīng)付賬款,貸原材料, 借原材料,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
84785032
2023 02/11 15:22
那我的庫存表里原材料也要減掉該筆數(shù)字,那就變成負(fù)數(shù)了
郭老師
2023 02/11 15:23
你好,不會(huì)的,你看一下一個(gè)借方一個(gè)貸方,你的原材料不變,你看到我的分錄了嗎?再看一下第一個(gè)和第二個(gè)看一下的。
郭老師
2023 02/11 15:23
你把你寫的帶進(jìn)數(shù)據(jù)去,我看一下。
84785032
2023 02/11 15:24
不是,我指的是我的原材料領(lǐng)用表,自制的那種,因?yàn)橹白隽祟I(lǐng)用,現(xiàn)在沖紅不是要庫存也減少嗎
郭老師
2023 02/11 15:25
庫存我沒有給你動(dòng),庫存你可以不用動(dòng)的,直接沖原材料,最后的結(jié)果就是充了原材料,充了應(yīng)付賬款暫估,然后充了你結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存商品已正數(shù)一負(fù)數(shù)。
84785032
2023 02/11 15:28
(借應(yīng)付賬款,貸原材料,)紅沖我之前的暫估。 (借原材料,貸以前年度損益調(diào)整,) 這個(gè)以前年度損益調(diào)整是哪個(gè)科目替代的
84785032
2023 02/11 15:29
主營業(yè)務(wù)成本?
郭老師
2023 02/11 15:31
你好 主營業(yè)務(wù)成本的。
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