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12月做的原材料暫估,成本結轉使用了暫估的原材料,1月收到發(fā)票比暫估的金額少,12月的暫估做了沖減,那原材料就成負數了,怎么處理?

84784981| 提問時間:02/17 20:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,這個材料領用后入了哪個科目呀,對應科目也要沖減,這樣原材料就不為負了 借:生產成本-原材料(負) 貸:原材料(負) 完工庫存商品全部賣了的話,主營業(yè)務成本對應也要沖減部分
02/17 20:55
84784981
02/18 18:00
好的 謝謝老師
廖君老師
02/18 20:10
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
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