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老師 我原本做 借:應(yīng)收賬款工程款142800 貸:工程結(jié)算收入131009.18 應(yīng)交稅費-銷項稅額 11790.82 然后跨月沖紅發(fā)票20000我該怎么做賬?

84784984| 提問時間:2023 02/13 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借工程結(jié)算收入 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款。
2023 02/13 09:59
84784984
2023 02/13 10:10
那數(shù)據(jù)要做負(fù)數(shù)嗎?反方向結(jié)轉(zhuǎn)是不是不用負(fù)數(shù)?
郭老師
2023 02/13 10:11
以后不用復(fù)述的,已經(jīng)做了相反的分。
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