問題已解決
你好老師!我們1月份進項稅額大于銷項稅額,但是我沒有抵扣那么多,抵扣的是銷項大于進項,這樣需要交納增值稅,我怎么寫分錄,
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速問速答增值稅計提
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
增值稅繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 02/13 16:41
84785004
2023 02/13 17:23
你好老師,這個月抵扣勾選完以后進項稅還有留抵,怎么寫分錄
東老師
2023 02/13 17:25
留底我一般是不做賬的
好的,謝謝
東老師
2023 02/13 17:27
不客氣,幫忙給個五星好評。
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