問題已解決

去年9月公司買的手機(jī)分錄是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸其他應(yīng)收款,今年發(fā)票回來了怎么做賬

84784974| 提問時(shí)間:2023 02/20 11:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好借應(yīng)付,貸以前年度損益 調(diào)整,借?以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)付?
2023 02/20 11:22
84784974
2023 02/20 11:33
可是付款用的管理費(fèi)用和其他應(yīng)付(借款)啊,發(fā)票回來就用應(yīng)付嗎
玲老師
2023 02/20 11:36
你好? ?可以 可以這樣處理的??
84784974
2023 02/20 11:55
以前年度損益調(diào)整是利潤分配下的二級科目嗎
玲老師
2023 02/20 12:05
你好 不是 這個(gè)是損益 類一級目 這個(gè)科目余額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
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