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去年預(yù)提的費(fèi)用今年剛來的票怎么做分錄,去年做的是借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,今年來了費(fèi)用票怎么做分錄

84784959| 提問時(shí)間:04/17 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款
04/17 15:18
84784959
04/17 15:20
借:其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整行嗎
郭老師
04/17 15:20
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以。
84784959
04/17 15:21
好的謝謝
郭老師
04/17 15:22
不用客氣,工作愉快。
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