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生產(chǎn)型出口企業(yè)(免抵退),其中有一項是免稅,對應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么計算?

84784948| 提問時間:2023 03/01 09:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好!當(dāng)期免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額=(當(dāng)期出口銷售額-當(dāng)期內(nèi)銷銷售額)×(征稅率-退稅率)
2023 03/01 10:14
84784948
2023 03/01 10:36
老師,不是全部免稅,是其中一部分免稅,其他還是免抵退,這免稅的部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么計算?
廖君老師
2023 03/01 10:50
您好!那無法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額,應(yīng)按照公司認(rèn)為合理的方法進(jìn)行分?jǐn)偅热绨磻?yīng)稅和免稅銷售額按比例計算
84784948
2023 03/01 11:05
按照:當(dāng)期免稅銷售額/(當(dāng)期出口銷售額%2b當(dāng)期內(nèi)銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項稅額?
廖君老師
2023 03/01 11:11
您好!我也是這么理解的,所有的銷售不是出口就是內(nèi)銷,看免稅占比多少計算了
84784948
2023 03/01 11:15
老師,這么算是可以的是嗎?可以單純的用出口免稅銷售額*13%(一般退稅率)嗎?
廖君老師
2023 03/01 11:18
您好!我覺得不太好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出多了嘛,出口的銷售額和買進(jìn)材料相比,肯定是增值了的,這樣算出來是不是多轉(zhuǎn)出了啊,按比例比較合適嘛
84784948
2023 03/01 11:31
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 03/01 11:35
?您好!希望以上回復(fù)能幫助你,如有疑問,我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評哦~
84784948
2023 03/01 14:03
老師,這個免稅是2022年度開票的,當(dāng)時開票是0%,2023年度紅沖了之前開的票,按照“免稅”開票的,相對應(yīng)的賬改怎么做?例如:2022年度做賬是:借:應(yīng)收賬款-某某公司 100元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 100元。2023年度紅沖這發(fā)票重新按“免稅”開票的。 2023年度紅沖2022年度開過的發(fā)票做賬: 1、摘要:紅沖出口銷售開票(開票有誤) 借:應(yīng)收賬款-某某公司 -100元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100元 2、摘要:出口銷售開票(免稅) 借:應(yīng)收賬款-某某公司 -100元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100元 3、摘要:出口免稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 20元(假如是20) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 20元 老師請幫忙看下涉及跨年度紅沖發(fā)票及進(jìn)項數(shù)額轉(zhuǎn)出對不對?麻煩指正,謝謝
84784948
2023 03/01 14:04
老師,這個免稅是2022年度開票的,當(dāng)時開票是0%,2023年度紅沖了之前開的票,按照“免稅”開票的,相對應(yīng)的賬改怎么做?例如:2022年度做賬是:借:應(yīng)收賬款-某某公司 100元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 100元。2023年度紅沖這發(fā)票重新按“免稅”開票的。 2023年度紅沖2022年度開過的發(fā)票做賬: 1、摘要:紅沖出口銷售開票(開票有誤) 借:應(yīng)收賬款-某某公司 -100元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100元 2、摘要:出口銷售開票(免稅) 借:應(yīng)收賬款-某某公司 100元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100元 3、摘要:出口免稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 20元(假如是20) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 20元 老師請幫忙看下涉及跨年度紅沖發(fā)票及進(jìn)項數(shù)額轉(zhuǎn)出對不對?麻煩指正,謝謝
廖君老師
2023 03/01 14:19
您好!第2筆出口發(fā)票開票(免稅)為啥是-100啊,第1筆紅沖了去年的是-100能理解
84784948
2023 03/01 14:27
老師,我寫錯了,第二筆是正的100元 2023年度紅沖2022年度開過的發(fā)票做賬: 1、摘要:紅沖出口銷售開票(開票有誤) 借:應(yīng)收賬款-某某公司 -100元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100元 2、摘要:出口銷售開票(免稅) 借:應(yīng)收賬款-某某公司 100元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100元 3、摘要:出口免稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 20元(假如是20) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 20元 老師請幫忙看下涉及跨年度紅沖發(fā)票及進(jìn)項數(shù)額轉(zhuǎn)出對不對?麻煩指正,謝謝
廖君老師
2023 03/01 14:29
您好!我覺得也是這么處理的
84784948
2023 03/01 14:32
涉及跨年度的不需要用“以前年度損益調(diào)整”或者直接“利潤分配-未分配利潤”科目嗎?
廖君老師
2023 03/01 14:36
您好!我認(rèn)為開紅沖發(fā)票是很正常的事情,已經(jīng)在賬務(wù)上處理了,不用調(diào)以前年度吧,您是金額非常大嗎?我們也經(jīng)常有退貨紅票,但沒有調(diào)以前年度
84784948
2023 03/01 14:54
金額不超過5000元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也不用調(diào)嗎?
廖君老師
2023 03/01 15:00
您好!這么小的金額,我認(rèn)為不用調(diào)以前年度了
84784948
2023 03/01 15:09
好的,感謝老師解答
廖君老師
2023 03/01 15:13
?您好!希望以上回復(fù)能幫助你,如有疑問,我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評哦~
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