問題已解決
老師,月份終了,企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自“應交增值稅”轉入“未交增值稅”,這樣“應交增值稅”明細賬不出現(xiàn)貸方余額,這句話對嗎? 為什么我做的賬里面,應交增值稅科目還有余額???還是說我應該把應交稅金-應交增值稅的多余應交的稅額轉到應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅里面嗎? 這樣轉出未交增值稅里是不是還會有余額存在? 借:應交稅金—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅金—未交增值稅 或者正確的做法是什么?第三個圖這是我本月的計提數(shù)據(jù)
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速問速答對? ?有余額沒問題的
?
或者將銷項 進項? 進項轉出? 轉到轉出未交增值稅
這樣就可以結平?轉出未交增值稅了
2023 03/06 18:17
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