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公司8月份成立,9月份發(fā)放8月份工資,個(gè)稅為400,9月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)是不是應(yīng)該按8月計(jì)提的工資交個(gè)稅交納400元個(gè)稅,但我理解為個(gè)稅按上月工資所得來交納,所以9月份按工資為零申報(bào)個(gè)稅零,10月份按9月份發(fā)放的8月份工資申報(bào),繳納個(gè)稅400,這樣個(gè)稅就延遲了一個(gè)月繳納 應(yīng)該怎么調(diào)整

84785001| 提問時(shí)間:2017 11/07 08:33
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鄒老師
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職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,8月份的所得應(yīng)當(dāng)在9月份申報(bào),9月份的所得在10月份申報(bào),而不是延遲一個(gè)月
2017 11/07 08:34
84785001
2017 11/07 08:48
我是理解為8月份沒有發(fā)放工資就沒有所得,所以9月份就零申報(bào)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?
鄒老師
2017 11/07 08:48
你好,去做8月份所屬期的補(bǔ)申報(bào)
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