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上月未交增值稅借方余額1200,本月銷項減進(jìn)項等于2000,請問要如何賬務(wù)處理?上月末的未交增值借方1200稅如何抵減本月的2000?

84784954| 提問時間:2023 03/09 22:03
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項與進(jìn)項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,2000元,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,2000元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2000元。這個分錄做好后,應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額,直接把上月的1200元就減掉了。
2023 03/09 22:06
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