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請教老師,每個月應(yīng)交稅費(fèi)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候做法是怎樣的正確? 借:應(yīng)收賬款 貸 :銷項稅 800 借:進(jìn)項稅 1000貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200

84785005| 提問時間:2023 03/10 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,建議選擇第二種。
2023 03/10 10:27
84785005
2023 03/10 10:29
第一種可以嗎?少了未交增值稅這科目過渡
郭老師
2023 03/10 10:29
可以的,可以的,可以的。
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