請教老師,每個月應(yīng)交稅費(fèi)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候做法是怎樣的正確? 借:應(yīng)收賬款 貸 :銷項稅 800 借:進(jìn)項稅 1000貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200
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速問速答你好,建議選擇第二種。
2023 03/10 10:27
84785005
2023 03/10 10:29
第一種可以嗎?少了未交增值稅這科目過渡
郭老師
2023 03/10 10:29
可以的,可以的,可以的。
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- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1549
- 老師,我之前月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的,銷項大于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 銷項小于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 我們一直都有留抵稅額 下個月 我就繼續(xù)這么做 這個月 只有銷項 沒有進(jìn)項 我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 而且我之前結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎? 3105
- 老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額):貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,假如不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以不。 93
- 老師你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 153
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