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老師好!我發(fā)現(xiàn)前面會計(jì)申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)表中主表上的本年累計(jì)“應(yīng)稅貨物銷售額”與所得稅季報(bào)中的有差異,查詢后發(fā)現(xiàn)是去年7月份有一筆未開具發(fā)票銷售額368.14元,在當(dāng)月增值稅申報(bào),但在后面季報(bào)營業(yè)收入中未包含368.14,請問營業(yè)收入中是否應(yīng)該包含其他業(yè)務(wù)收入的368.14元,謝謝!

84784953| 提問時(shí)間:2023 03/11 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,營業(yè)收入包含其他業(yè)務(wù)收入。
2023 03/11 09:11
84784953
2023 03/11 09:18
謝謝老師!請問這個(gè)是怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/11 09:19
現(xiàn)在是稅務(wù)局查到你們了嗎?建議你修改之前的所得稅申報(bào)表。
84784953
2023 03/11 09:28
是自查出來的
郭老師
2023 03/11 09:29
建議你去修改之前的所得稅申報(bào)表。
84784953
2023 03/11 09:36
是要到稅務(wù)大廳更改嗎?是生產(chǎn)型出口企業(yè),可以更改嗎?
郭老師
2023 03/11 09:37
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
郭老師
2023 03/11 09:37
自己修改不了的,去稅務(wù)局大廳。
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