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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 今天匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄記錯了 本來是借應(yīng)付工資的 結(jié)果又記成了管理費(fèi)用 這筆分錄今天調(diào)賬怎么調(diào)啊
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速問速答是什么會計(jì)準(zhǔn)則
之前分錄咋做的
2023 03/22 13:05
84784984
2023 03/22 13:48
謝謝老師,小企業(yè)會計(jì) 之前計(jì)提的時候是借管理費(fèi)用 工資 貸 應(yīng)付工資 然后支付的時候我把借方又寫成管理費(fèi)用了
樸老師
2023 03/22 13:55
同學(xué)你好
那你這個寫
借應(yīng)付工資
貸利潤分配未分配利潤
84784984
2023 03/22 14:36
不用以前年度調(diào)整這個科目的是吧老師
樸老師
2023 03/22 14:43
同學(xué)你好
對的
這個不用
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