問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下支付材料款,款已付,貨已發(fā),但對(duì)方暫未開(kāi)具發(fā)票,后期才開(kāi)具增值稅專(zhuān)票,該如何做賬?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/24 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料,貸銀行房款,沒(méi)有發(fā)票的正常做賬,后期發(fā)票到了,你在紅沖之前的在做發(fā)票的。
2023 03/24 15:12
84785010
2023 03/24 15:19
那材料款暫只付了一半,后又付另一半貨款且收到發(fā)票,如何做呢?
郭老師
2023 03/24 15:24
借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行放款預(yù)付賬款。
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