郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬(wàn)元但實(shí)際支付6萬(wàn)元,差額4萬(wàn)元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬(wàn),該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、
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實(shí)務(wù)
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2023 03/26 18:41
李咚老師
2023 03/26 18:47
公司如果要抵消之前的款項(xiàng),你需要查詢一下之前的帳是怎么處理的,然后才能核銷之前的帳
李咚老師
2023 03/26 18:48
如果新成立的公司對(duì)接之前的供應(yīng)商,那需要重新簽訂協(xié)議,或者簽訂一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,然后正常做賬就可以了
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