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老師, 公司3月份才開始開票, 2月份收到的進項增值稅是掛應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,這樣可以嗎

84784971| 提問時間:2023 03/28 15:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2023 03/28 15:58
84784971
2023 03/28 16:00
老師,那3月份要認(rèn)證2月收到的進項了, 該怎么做分錄呢
小菲老師
2023 03/28 16:00
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
84784971
2023 03/28 19:19
老師,上面的分庫錄借方進項稅就是3月要抵扣掉的進項稅是嗎
小菲老師
2023 03/28 19:20
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784971
2023 03/28 19:21
還是說單單把2月要抵扣的待認(rèn)證進項轉(zhuǎn)出來而已
小菲老師
2023 03/28 19:21
同學(xué),你好 3月要抵扣掉的進項稅
84784971
2023 03/28 19:26
老師, 有個問題,3月收到的進項也直接都先借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額嗎,如果3月收到的進項要在3月抵扣的, 再寫借應(yīng)交稅費-進項稅,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額嗎?
小菲老師
2023 03/28 19:27
同學(xué),你好 3月直接寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
84784971
2023 03/28 19:36
為啥, 3月也又不在當(dāng)月認(rèn)證的進項呢
小菲老師
2023 03/28 19:37
同學(xué),你好 你要認(rèn)證的,用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 不認(rèn)證的計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
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