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實(shí)務(wù)
問題已解決
備用金報(bào)銷時(shí)貸方科目是其他應(yīng)收款嗎?月初再轉(zhuǎn)入備用金,借方還需要做其他應(yīng)收款嗎?
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速問速答對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 03/29 14:28
84784992
2023 03/29 14:32
比如說月初拿了5000做備用金,就做借:其他應(yīng)收款:5000元,貸:銀行存款:5000元;然后月底報(bào)銷時(shí)就做:借:管理費(fèi)用3355.7元,貸:其他應(yīng)收款:3355.7元,再下個(gè)月初補(bǔ)齊5000元,又打了3355.7元的備用金,這時(shí)是不是又要做:借:其他應(yīng)收款:3355.7元,貸:銀行存款:3355.7元
郭老師
2023 03/29 14:32
你好是的,是這么做的。
84784992
2023 03/29 14:35
這樣做是不是對(duì)的呀?
84784992
2023 03/29 14:35
好的,謝謝老師?
郭老師
2023 03/29 14:35
不用客氣,工作愉快。
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