問題已解決
老師您好,企業(yè)取得的進項稅票,本月已入賬但暫時不想認證抵扣抵扣進項稅額的,到用的時候再認證抵扣,分錄還寫應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不寫應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額科目,可以嗎?
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速問速答是的,這樣處理是正確的。
2023 03/31 10:20
84784993
2023 03/31 10:28
老師,我的意思是已入賬為認證的進項票,分錄不寫應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額科目,可以嗎?
玲老師
2023 03/31 10:29
已經(jīng)認證的就直接計入進項了。
84784993
2023 03/31 10:35
老師您好,企業(yè)取得的進項稅票,本月已入賬但暫時不想認證抵扣抵扣進項稅額的,到用的時候再認證抵扣,分錄還寫應交稅費-應交增值稅-進項稅額,可以嗎?
玲老師
2023 03/31 10:42
沒有認證的時候記入待認證是對的。
84784993
2023 03/31 10:44
好的,謝謝老師
玲老師
2023 03/31 10:53
不客氣,問題解決,請好評。
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