問題已解決

老師,我們是一家教育機構,現(xiàn)在請別的公司給我們學校的學生進行培訓,請問一下 1.收到這筆培訓費的發(fā)票,要怎么做會計分錄 2.支付給對方培訓費的時候,要怎么做會計分錄

84785043| 提問時間:2023 03/31 11:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 1借:銀行存款 貸:預收賬款 2借:主營業(yè)務成本 貸;銀行存款
2023 03/31 11:05
84785043
2023 03/31 11:12
老師,為什么發(fā)票來了,是銀行存款增加
小菲老師
2023 03/31 11:18
同學,你好 你是第幾個不清楚?
84785043
2023 03/31 11:23
第一個不清楚,為什么是借銀行存款,貸預收賬款
84785043
2023 03/31 11:23
發(fā)票來了,為什么是銀行存款增加
小菲老師
2023 03/31 11:28
同學,你好 收到這筆培訓費的發(fā)票,要怎么做會計分錄 你是付了錢,收到發(fā)票嗎?
84785043
2023 03/31 11:38
這個是發(fā)票拿到的時候
84785043
2023 03/31 11:39
這個是我們給對方付錢的時候
84785043
2023 03/31 11:39
請問老師這兩個過程要怎么做會計分錄
84785043
2023 03/31 11:39
我們是一家小規(guī)模納稅人
小菲老師
2023 03/31 11:40
同學,你好 1.收到這筆培訓費的發(fā)票,要怎么做會計分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 2.支付給對方培訓費的時候,要怎么做會計分錄 借:應付賬款 貸:銀行存款
84785043
2023 03/31 11:42
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 03/31 11:49
不客氣,祝工作順利
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