問(wèn)題已解決

我在補(bǔ)以前年度的憑證錄到新的財(cái)務(wù)系統(tǒng),錄完21年三月的,沒(méi)有點(diǎn)結(jié)賬,我就去錄四月的憑證了,然后我錄完過(guò)賬了,就想點(diǎn)三月的結(jié)賬。結(jié)果我四月還沒(méi)有點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后就發(fā)現(xiàn)四月的賬他一起結(jié)賬 了怎么辦,四月我還少了結(jié)賬損益的憑證,現(xiàn)在負(fù)債表對(duì)不上原先的數(shù)據(jù)了

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/31 19:34
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廖君老師
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您好,反結(jié)賬4月份,再把4月份憑證反過(guò)賬,再反審核,然后結(jié)3月份的賬就不是把4月份一起結(jié)了,試一下哈
2023 03/31 19:42
84784967
2023 03/31 19:54
不知道怎么操作
廖君老師
2023 03/31 19:57
您好,結(jié)賬那個(gè)圖標(biāo)是不是有一個(gè)結(jié)賬和一個(gè)反結(jié)賬啊,點(diǎn)反結(jié)賬
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