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勞務(wù)差額查出差額抵減多了,沖減了相關(guān)應(yīng)付職工薪酬和主營業(yè)務(wù)成本,那自查補正的金額涉及到的增值稅附加應(yīng)該怎么計提呢?

84785045| 提問時間:2023 04/04 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款 貸銀行 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費、附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅,貸銀行存款。
2023 04/04 17:25
84785045
2023 04/04 17:29
老師我們是計提工資未發(fā)放這部分成本,查出說多扣除了本期金額要補對應(yīng)金額的增值稅附加,沖減了當(dāng)時借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬工資這筆。那計提對應(yīng)的查補稅款借方是什么呢?
郭老師
2023 04/04 17:29
你好,你當(dāng)時應(yīng)該是借助于業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸,應(yīng)付職工薪酬這一個對吧,這個需要還發(fā)下去嗎?
郭老師
2023 04/04 17:29
以后發(fā)下去也可以的。
84785045
2023 04/04 17:33
就直接截止目前查補了沒有說以后。當(dāng)時借方因為都是工資不會有進項票補進來所以沒有列增值稅進項
郭老師
2023 04/04 17:34
那你當(dāng)時怎么做的?
84785045
2023 04/04 17:35
直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬工資
郭老師
2023 04/04 17:36
你好,那你抵扣的沒有做嗎?你直接申報的時候按照差額的。
郭老師
2023 04/04 17:37
借應(yīng)付職工薪酬工資,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款 貸銀行 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費、附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅,貸銀行
84785045
2023 04/04 17:37
是的,就是申報時候按工資等差額填報數(shù)據(jù)直接抵的增值稅,在本期扣除那欄
郭老師
2023 04/04 17:43
你好,那就按照上面的來做就行。
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