問題已解決

請教老師,有一筆二十多萬的進項稅由于上游的問題被轉出,交稅,滯納金罰款,請問這筆分錄怎么做,這個進項原來已經(jīng)抵扣了,做過帳了

84784997| 提問時間:2023 04/06 21:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好, 借:應交稅金-應交增值稅-進項轉出? 200000??貸:應交稅金-未交增值稅? ?200000? 借:應交稅金-未交增值稅? ?200000?? ?貸:銀行存款? 200000 有沒有讓我們補所得稅啊,所得稅就做交稅部分的分錄 1、借:利潤分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023 04/06 21:31
84784997
2023 04/06 21:34
進項稅轉出這個科目就掛了
84784997
2023 04/06 21:35
這個科目永遠都有余額在借方
84784997
2023 04/06 21:38
應交稅金_進項稅轉出永遠在借方,怎么抵消掉
廖君老師
2023 04/06 21:40
您好,就像我們應交稅金-應交增值稅-進項稅 一樣,也一直在借方嘛,年末結轉了就沒有了 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)? ?貸:應交稅金-進項轉出
84784997
2023 04/06 21:46
那如果這個月同時又有進和銷,和這筆轉出會有沖突呀
廖君老師
2023 04/06 21:49
您好,各個明細科目結轉,為啥沖突啊
84784997
2023 04/07 08:36
年末怎么結轉
廖君老師
2023 04/07 08:38
您好,年末把進項? 銷項? 進項轉出 等明細都轉入??應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~