問題已解決
你好,老師公賬戶轉(zhuǎn)到法定代表人的賬戶卡里,然后發(fā)放的工資怎么做會計分錄,是不是先借其他應收款掛法人,貸銀行存款,然后借管理費用工資,貸其他應付款。
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速問速答是的,就是那樣做的哈
2023 04/08 16:34
84785015
2023 04/08 17:25
其他應收款不記,可以借其他貨幣資金,掛法人,貸銀行存款可以嗎?付款的時候就其他貨幣資金
家權(quán)老師
2023 04/08 17:26
不可以的,按你原來的做法就行
84785015
2023 04/08 17:39
本來這個備注的是取現(xiàn)金,我應該記庫存現(xiàn)金,但是轉(zhuǎn)賬的是卡里,所以我直接想掛法人名義。其他貨幣資金方式,不行?
家權(quán)老師
2023 04/08 17:41
本身就是法人的卡,怎么是其他貨幣資金?
84785015
2023 04/08 18:23
那掛其他應付和其他應收的,同一個人不同項目的可以互相沖嗎?
84785015
2023 04/08 18:23
我是不是就應該只用一個應付或者應收?。坑脙蓚€有點亂啊
家權(quán)老師
2023 04/08 21:46
就做其他應付款科目就是了
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