問題已解決
有一個公司2022年企業(yè)所得稅匯繳清算有一筆2022年11月成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在有退稅,怎么調(diào)整呢?這個退稅可以不用退,做抵扣可以嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不可以的,因為這個稅款不能抵扣,只能退回。
2023 04/12 10:49
郭老師
2023 04/12 10:49
你們那邊的退稅麻煩嗎?
84785013
2023 04/12 10:51
那成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,可以調(diào)增嗎
郭老師
2023 04/12 10:57
你好,應(yīng)該是調(diào)減納稅,調(diào)減。
郭老師
2023 04/12 10:57
減少你的利潤不是嗎?
84785013
2023 04/12 10:58
是的
那填到哪一欄呢?
郭老師
2023 04/12 11:01
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84785013
2023 04/12 11:01
個體工商戶有減半征收個人所得稅優(yōu)惠政策嗎?
郭老師
2023 04/12 11:03
銀行利潤100萬以內(nèi)的可以減半。
84785013
2023 04/12 11:04
那現(xiàn)在是第一季度,也不知道后面季度會不會超過100萬
那現(xiàn)在申請這個減免嗎?
郭老師
2023 04/12 11:07
你好,你現(xiàn)在就可以減免的應(yīng)納稅額,后面不是有一個減免稅額嗎?在這里面選擇。
84785013
2023 04/12 11:18
好的,謝謝!
郭老師
2023 04/12 11:20
不用客氣,工作愉快。
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