問題已解決

老師你好,我們是勞務(wù)公司,去年我暫估了一筆分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 96000 貸:應(yīng)付帳款-暫估 96000 今年3月份才實(shí)際收到發(fā)票50000。我應(yīng)該怎么處理這個跨年的暫估呢?謝謝

84785017| 提問時間:2023 04/13 09:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整96000。
2023 04/13 09:17
郭老師
2023 04/13 09:17
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款5萬 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤46000, 匯算清繳需要納稅調(diào)增46000。
84785017
2023 04/13 10:25
之前暫估的需要紅沖掉嗎?1.借:應(yīng)付帳款-暫估96000 ? ?貸:以前年度損益調(diào)整96000。2.借:以前年度損益調(diào)整50000 ? 貸:應(yīng)付帳款50000 3.借:以前年度損益調(diào)整46000 ? 貸:利潤分配-未分配利潤46000。是分三步做賬嗎?我們沒有以前年度損益調(diào)整這個科目怎么辦呢。匯算清繳的年報表上我們在調(diào)增46000
郭老師
2023 04/13 10:26
對的,是的,用利潤分配未分配利潤來代替。
84785017
2023 04/13 10:29
那去年的暫估今年需要紅沖掉嗎?
郭老師
2023 04/13 10:32
你好,已經(jīng)給你紅沖了那個第一個不就是。
84785017
2023 04/13 10:41
收到的發(fā)票賦到今年的憑證里面嗎?
郭老師
2023 04/13 10:44
對的,是的,是這么做的。
84785017
2023 04/13 10:45
我們沒有以前年度損益調(diào)整是不是這樣做。麻煩老師看看:?1.借:應(yīng)付帳款-暫估96000 ? ?貸:利潤分配-未分配利潤96000。2.借:利潤分配-未分配利潤 50000 ? 貸:應(yīng)付帳款50000 然后年度匯算申報的時候就調(diào)增46000
郭老師
2023 04/13 10:49
可以的,可以這么做的。
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