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老師,請問一下2月份收到2022年12月的電費發(fā)票,然后電費是沖減預付賬款的,這樣做對嗎?

84784972| 提問時間:2023 04/14 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
做了制造費用結轉成本沒有
2023 04/14 09:55
84784972
2023 04/14 10:05
還沒有做,因為這個是生產車間發(fā)生的電費,而且這段時間都沒得產成品,準備把電費結轉的電費放在八月有產品上面,不知道對不對
郭老師
2023 04/14 10:11
借以前年度損益調整 貸銀行存款或預付 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84784972
2023 04/14 10:13
老師,意思那筆制造費用就不做了哈?
郭老師
2023 04/14 10:16
對的,是的,是這么做的。
84784972
2023 04/14 10:37
那如果我們生產車間的電費,都沒有生產都有電費,是把生產車間的電費計入到制造費用,等有產成品了分攤,還是直接費用化
郭老師
2023 04/14 10:39
你好,沒有生產的,直接做管理費用就可以的。
84784972
2023 04/14 10:44
金額大呢,老師
84784972
2023 04/14 10:45
金額有3萬多。
郭老師
2023 04/14 10:50
你好,不管金額大小,你沒有開始生產,都做管理費用里面的。
84784972
2023 04/14 10:59
老師,那折舊費呢?
郭老師
2023 04/14 11:01
你好,折舊費車間的也是在管理費用里面,車間所有的支出都是這一個科目。
84784972
2023 04/14 11:05
車間的折舊費也是計入到管理費用嗎
郭老師
2023 04/14 11:06
你好,對的,是的,是這么做的。
84784972
2023 04/14 11:14
那生產期間的折舊費計入那個科目?
郭老師
2023 04/14 11:18
你好,做到制造費用折舊費里面的。
84784972
2023 04/14 11:26
好的老師,固定資產模塊直接計提折舊的,是不是要把制造費用結轉到管理費用?
郭老師
2023 04/14 11:29
你好,制造費用月末結轉到生產成本里面去,生產成本如果完工入庫了,再結轉到庫存商品里面。
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