問題已解決
老師 我們公司是做餐飲的 然后給學校供餐 ,3月份的收入忘記把免稅的稅額轉收入 然后直接報稅了 ,然后我在4月份把免稅稅額轉收入了,然后報4月份的增值稅的時候 應交稅費 銷項稅額是一個負數 這樣報表可以申報成功么 會不會影響報表申報不成功呢?
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速問速答你好你是四月把三月的一起轉入了嗎
2023 04/14 16:12
84784950
2023 04/14 16:13
是的 是再4月轉的3月的
宋生老師
2023 04/14 16:15
你好,這種本身做法不太對。正規(guī)的做法是3月份的申報表。
84784950
2023 04/14 16:24
我知道不太對,但是如果我這樣改,4月份申報的時候,應交稅費銷項是負數。可以申報成功嗎
宋生老師
2023 04/14 16:25
您好,你就算申報成功了,稅局還是會讓你回去改的,沒必要。
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