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老師,這一題中的增值稅稅額585元,為什么能夠抵扣呢?這個電腦不是自用嗎?為什么還會存在銷項呢?

84785017| 提問時間:2023 04/17 17:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你看看答案是不是 這個? ?1825;好判斷?
2023 04/17 17:12
84785017
2023 04/17 17:13
答案選c 是的老師
meizi老師
2023 04/17 17:18
你好;? 比如說?固定資產(chǎn)盤虧時: 借:待處理財產(chǎn)損溢? ? 2500 ? ? ? ?累計折舊? ? ? ? ? ? ? 2000 ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)? ? ? ? ? ? ? 4500 轉(zhuǎn)出不可抵扣的進項稅額時: 借:待處理財產(chǎn)損溢? ? ? ? ? ? 325【(4500-2000)×13%=325】 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? ? ? ?325 報經(jīng)批準轉(zhuǎn)銷時: 借:營業(yè)外支出? ? ? ?1825 ? ? ? ?其他應(yīng)收款? ? ? ?1000 ? ? ? ?貸:待處理財產(chǎn)損溢? ? ?2825 所以影響當期損益的金額為1825元,? ?你理解下?
84785017
2023 04/17 17:27
老師,學(xué)生不明白的是這個電腦按照增值稅來說,企業(yè)不應(yīng)該就是承擔增值稅的最后一個環(huán)節(jié)了嗎?為什么還可以抵扣銷項呢?
meizi老師
2023 04/17 17:28
你好;? ?這個是因為? ?管理原因造成的 損失;這個部分要轉(zhuǎn)出進項稅哈 ;? ? 之前正常折舊的部分 比例是可以 抵扣進項稅的;? 剩下的部分進項稅要轉(zhuǎn)出的??
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