問題已解決

老師你好,去年做的材料掛的賬是應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在匯算清繳前把票開來了,賬要怎么沖?

84784992| 提問時間:2023 04/28 16:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,如果金額對得上,你直接把發(fā)票貼進(jìn)去就好了,不用去調(diào)。
2023 04/28 16:26
84784992
2023 04/28 16:32
發(fā)票金額多一點,去年代賬公司做的是借 原材料? 貸 應(yīng)付賬款_暫估,我現(xiàn)在做借? 應(yīng)付賬款_暫估? 原材料增加 貸? 付款方式? 對嗎?
宋生老師
2023 04/28 16:33
你好!你紅沖之前的,然后按正確的入賬就好
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