問題已解決
老師,我22年的一部分增值稅滯納金,我看錯了,做到了應交增值稅,這個我23年要怎么調(diào)整啊,怎么做分錄
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速問速答你好,借應交稅費貸銀行存款做的是這個嗎?那你看一下你的應交稅費是不是有余額。
2023 05/09 11:21
84784982
2023 05/09 13:33
老師是這樣的,本來增值稅500,滯納金300,我給看錯了,當成了增值稅300,滯納金500,按這個這個錯誤的來做的憑證,借應交增值稅300,貸銀存 借營業(yè)外支出500,貸銀存,23年發(fā)現(xiàn)了這個問題,我要怎么做,因為我們這筆不開票,也沒有做進去收入,所以一直都有余額
郭老師
2023 05/09 13:40
你好,納稅調(diào)整明細表滯納金那一行填寫300,扣除項目30欄填寫200,全部調(diào)增這500。
郭老師
2023 05/09 13:40
借應交稅費,應交增值稅貸以前年度損益調(diào)整今年做這個。
84784982
2023 05/09 13:42
老師1.扣除項目30欄填200是什么意思啊
2.這個我們收入要納稅調(diào)增嗎,填在哪里,因為我們賬上沒有做收入,沒有開票,其實以后年度也收不到錢
郭老師
2023 05/09 13:50
你好,因為你們的滯納金顯示的是300,所以你在這里面只能填寫300差額,你這個營業(yè)外支出都抵扣不了所得稅,所以這個200在30欄其他里面填寫。
郭老師
2023 05/09 13:50
是納稅調(diào)增的意思,不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。
郭老師
2023 05/09 13:50
收入需不需要不清楚,你看一下你符合稅法的吧
84784982
2023 05/09 13:55
老師,我是按著實際滯納金300調(diào)減的可以嗎
郭老師
2023 05/09 13:56
好可以的,但是你那200呢,營業(yè)外支出還有一個200你沒調(diào)增。
84784982
2023 05/09 13:58
這個200他不是本來也就沒有的,我做多了,第二年還要調(diào)整過來,要不然我22年調(diào)增500,是不是23還要調(diào)減200呢
郭老師
2023 05/09 14:00
好,你做多了營業(yè)外支出,你是不是降低了利潤?
84784982
2023 05/09 14:01
我知道這個是這樣的,我是覺得23年我還是會做以前年度損益,還是會調(diào)增這部分利潤的,他就一正一負沒了
84784982
2023 05/09 14:02
老師,還一個就是我23年做了以前年度損益調(diào)整,這個要不要轉(zhuǎn)到未分配利潤啊
郭老師
2023 05/09 14:02
好,你做以前年度屬于調(diào)整,你降低了2023年的利潤嗎?沒有吧。
84784982
2023 05/09 15:27
這個好像是的,那就是我22年賬不調(diào)整,然后滯納金調(diào)增500,那我滯納金是不是也直接填500,然后調(diào)增也是填500?
郭老師
2023 05/09 15:33
你好是的,是這么做的。
84784982
2023 05/09 15:34
那我23年以前年度損益要轉(zhuǎn)到未分配利潤
嗎
郭老師
2023 05/09 15:34
是的,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)了
84784982
2023 05/09 15:36
好的,謝謝
郭老師
2023 05/09 15:40
不用客氣,工作愉快。
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