問題已解決
我最近收到稅務局發(fā)來的發(fā)票異常通知書,要求將去年已認證的那兩份異常發(fā)票作進項稅額轉(zhuǎn)出 我需要在開票系統(tǒng)上做紅字信息表填開嗎? 還是只在申報時,在表二那里填就可以了?
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速問速答這個就要看是什么原因?qū)е隆?如果發(fā)票開錯了啥的,就是開紅字。如果是比如說虛開發(fā)票啊,這些就轉(zhuǎn)出。
2023 05/10 10:46
84785036
2023 05/10 11:11
就是不知道要不要在開票系統(tǒng)上操作紅字信息表?
宋生老師
2023 05/10 11:12
你好,所以要看是什么原因來的。
84785036
2023 05/10 11:15
稅務局認為我們虛開發(fā)票。就通知我們說那個材料商走逃了,要我們做進項稅轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 05/10 11:16
你好,如果是虛開的,你就直接在附表2跟主表填就好了。
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