問題已解決
之前福利費(fèi)都是報(bào)銷時(shí),一直都是直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),沒事吧
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速問速答沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),沒事
2023 05/11 16:30
84785042
2023 05/11 16:38
那老師你們現(xiàn)在做福利費(fèi)有經(jīng)過這個(gè)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目嗎?你們是否都先計(jì)提
文文老師
2023 05/11 16:42
老師一般都通過了應(yīng)付職工薪酬過渡
84785042
2023 05/11 16:59
那我今年開始通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目好了。1.報(bào)銷時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等,分配時(shí),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)2.先計(jì)提管理費(fèi)用-福利費(fèi),然后再發(fā)放福利時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款:入賬科目不變,我就想問下你們是先報(bào)銷再分配,還是先計(jì)提再發(fā)放福利費(fèi),現(xiàn)在按要求是哪一步先
文文老師
2023 05/11 17:04
你好,先計(jì)提再發(fā)放
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