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老師籌建期不是不用做納稅調整表嗎?怎么還有招待費實際發(fā)生額的60%稅前扣除?
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速問速答您好,招待費不管是哪個期都需要調整的哦 ,咱籌建期沒有收入,那就是實際發(fā)生額的60%
企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除
2023 05/16 17:01
84785027
2023 05/16 17:02
那不是說籌建期是不需要做納稅調整表的嗎?
廖君老師
2023 05/16 17:03
您好啊,沒有說招待費不用調整哦,
84785027
2023 05/16 17:06
意思就是籌建期只需要做招待費的納稅調整表 其他的納稅調整表不用填寫?
84785027
2023 05/16 17:07
而且是0收入
廖君老師
2023 05/16 17:10
您好啊,是的呢,其他沒有什么調整的
84785027
2023 05/16 17:13
申報是跳出提示3個風險點 是不是必須要填寫上面提示的報表?
84785027
2023 05/16 17:17
如圖所示
廖君老師
2023 05/16 17:19
您好,昨2022沒有固定資產不用管,有發(fā)工資就要填那個職工薪酬表,這個招待費的調整就是填 A105000表
84785027
2023 05/16 17:34
公司從2020年7月成立到至今一直沒有收入 ?都是0申報的 ? 也要填報這些表嗎?公司屬于房地產代理公司
廖君老師
2023 05/16 17:35
您好啊,有發(fā)工資就要填A105050g表,填一下嘛
84785027
2023 05/16 20:50
固定資產也是有的 金額不大 因為之前的會計沒有交接我看不到賬 不知道怎么做固定資產調整表 只有資產負債表里的數(shù)據(jù) 但她都沒有計提折舊 我要怎么做好些?
廖君老師
2023 05/16 20:53
您好,負債表里有固定資產啊,那您2023年開始提折舊吧,前任做得不對了,咋不折舊。
您去電子稅務局看他去年的匯繳表
84785027
2023 05/16 21:01
我就是看到她去年的匯算清繳沒有做調整表 只做了基礎信息表 企業(yè)所得稅虧損彌補表 減免所得稅優(yōu)惠明細表 就是這三張表 如果我從2023年開始計提折舊 那2022年度的匯算清繳我是不是不做固定資產折舊 攤銷納稅調整表?
廖君老師
2023 05/16 21:02
您好,我是也這認為的,如果調整就是調減,這個可不好辦的
84785027
2023 05/16 21:10
那我該怎么辦呀 老師 有沒有什么好的建議方法 匯算清繳就要結束了 著急
廖君老師
2023 05/16 21:13
您好,就是這個固定資產表格也不填了,填有原值沒有折舊咋行呢,填了稅務金額沒有戝載就要調減了,2023年再折舊吧
84785027
2023 05/16 21:17
那就是需要填寫招待費調整表 工資薪酬支出及納稅調整表對吧?因為系統(tǒng)已經(jīng)提示我有風險 那我不填寫固定資產折舊攤銷表會不會有什么影響呢?老師
廖君老師
2023 05/16 21:20
您好,風險也有的,負債表里有固定資產,但咱沒有填這個折舊攤銷表,但填 了咱納稅調減也有風險的,要不您電話問您的專管員,告訴他2022年沒有折舊,想在匯繳調減,聽他的建議
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