問題已解決
增值稅1季度6000元,在3月份的時(shí)候做了分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅6000元,計(jì)提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅6000元
貸:銀行存款6000
2023 05/18 14:36
84785009
2023 05/18 14:37
那這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額
84785009
2023 05/18 14:40
銷項(xiàng)稅額也有余額
家權(quán)老師
2023 05/18 14:43
不用管那個(gè)余額的,正確申報(bào)就是了
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