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3月收到采購發(fā)票4月初抵扣認證,供方4月底發(fā)票紅沖,我方怎么做賬?

84785009| 提問時間:2023 05/27 20:27
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,借: 應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2023 05/27 20:30
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