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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅130,會計(jì)上怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢
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速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 05/29 15:48
84785020
2023 05/29 15:50
不做分錄的話,銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅不一直掛著嗎?
家權(quán)老師
2023 05/29 15:57
以后要交稅了,就結(jié)轉(zhuǎn)交稅
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