問題已解決
老師:進項大于銷項時,這個差額怎么處理;科目怎么寫?
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速問速答你好,這個不用單獨做分錄,在申報表上。有數(shù)據(jù)就可以了。
2023 06/01 10:33
84784986
2023 06/01 10:37
我把進銷項通過應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目結轉了;然后產(chǎn)生了轉出未交增值稅的借方余額。
宋生老師
2023 06/01 10:38
你好,那你留在這里就可以了。下次繳納的時候抵減。
84784986
2023 06/01 10:40
老師:我需要再做一步結轉進銷差額的憑證嗎
宋生老師
2023 06/01 10:40
你好可以不用做,如果你一定要做也不是不行。
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