問題已解決

老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務(wù)處理呀,已經(jīng)收到對(duì)方付給我們的車款了,我們購買這臺(tái)車的賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用~車輛使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

84784989| 提問時(shí)間:2023 06/05 08:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
變賣開票 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%
2023 06/05 08:26
84784989
2023 06/05 08:30
謝謝老師,我們還沒開票,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ,可以不?開票之后,借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
家權(quán)老師
2023 06/05 08:34
你好,不管是否開票都是一樣的處理。
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