問(wèn)題已解決

您好,本月進(jìn)項(xiàng)稅75866.48,銷(xiāo)項(xiàng)稅72281.95 還有填報(bào)申報(bào)表時(shí),加計(jì)抵減本月是不是不用申報(bào)了?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/07 10:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你可以這個(gè)月填了留抵
2023 06/07 10:09
84785013
2023 06/07 10:15
需要怎樣做分錄呢
宋生老師
2023 06/07 10:17
你好,你是說(shuō)加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄,對(duì)吧?
84785013
2023 06/07 10:26
是的,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄要怎么做, 然后本月還需要申報(bào)加計(jì)抵減嗎?
宋生老師
2023 06/07 10:27
按規(guī)定當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額 貸:其他收益?如果當(dāng)期應(yīng)納稅額等于零,只需計(jì)提即可,
84785013
2023 06/07 10:50
您看這樣對(duì)嗎?
宋生老師
2023 06/07 10:51
你好!對(duì)的,就是這樣了
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